Orden de Compra. Nº2333-1978-SE16 "SERV. DIF. ACTIVIDAES DEPORTIVAS , RECREATIVAS-SEPTIEMBRE 2016"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-1978-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2016
Nombre de la Orden de Compra SERV. DIF. ACTIVIDAES DEPORTIVAS , RECREATIVAS-SEPTIEMBRE 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2333-109-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 19000
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Radio María Fm Linares
Razón Social SOC COMERCIAL PARADA E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 78.650.430-9
Sucursal Radio María Fm Linares
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101601
Publicidad en radio1UnidadSERVICIO DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN PROGRAMA RADIAL TRANSMITIDO DE LUNES A SÁBADO EN HORARIO DE 19:00 A 20:00 HRS. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N°57.-SERVICIO DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN PROGRAMA RADIAL TRANSMITIDO DE LUNES A SÁBADO EN HORARIO DE 19:00 A 20:00 HRS. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N°57.- $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.000
TOTAL OC $ 119.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.