Orden de Compra. Nº2333-2-SE24 "REPARACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-2-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-01-2024
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-000-000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación KURT MOLLER N° 391
Comuna Linares
Impuesto 1045000
Dirección de Envío de la Factura KURT MOLLER N° 391
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-01-2024
TítuloDescripción
COORDINACIONES PREVIASDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES - DEPTO. SERVICIO Y MANTENCIÓN - GONZALO CORVALAN ROCHA 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 87420298
Razón Social MARIO HERNÁN GONZÁLEZ NORAMBUENA
R.U.T. 7.723.693-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 87420298
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121701
Tratamiento de aguas servidas1Unidad no definidaSEGÚN INDICA EL DETALLE COMPLETO DE LA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MARIO HERNAN GONZALEZ NORAMBUENA "SERVICIO DE RAPRACIÓN PLANATA DE TRATAMIENTO" + TTR DEL EBCARGADO DE SERVICIO Y MANTENCIÓN - SS.GG.SEGÚN INDICA EL DETALLE COMPLETO DE LA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MARIO HERNAN GONZALEZ NORAMBUENA "SERVICIO DE RAPRACIÓN PLANATA DE TRATAMIENTO" + TTR DEL EBCARGADO DE SERVICIO Y MANTENCIÓN - SS.GG. $ 5.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500.000 $ 5.500.000
Total Neto $ 5.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.045.000
TOTAL OC $ 6.545.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.