Orden de Compra. Nº2333-2008-SE17 "LETRAS GRABADAS "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-2008-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2017
Nombre de la Orden de Compra LETRAS GRABADAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 46302,5535
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-10-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor graficapublicidad
Razón Social MARIA JANET VALDES CONCHA
R.U.T. 8.547.727-7
Sucursal graficapublicidad
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60111302
Letras o números informales23Unidad no definidaLETRAS GRABADAS METALICAS DE 20X550 CMS.LETRAS GRABADAS METALICAS DE 20X550 CMS. $ 10.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.708 $ 243.698
Total Neto $ 243.698
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.303
TOTAL OC $ 290.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.