Orden de Compra. Nº2333-228-SE22 "SUMINISTRO ARTICULOS DE LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-228-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2022
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ARTICULOS DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2333-118-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 299069,5
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-03-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fachy Comercial S.A.
Razón Social FACHY COMERCIAL S A
R.U.T. 96.841.110-1
Sucursal Fachy Comercial S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1UnidadMATERIALES DE LIBRERÍA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2333-118-LE21, ORDENES DE PEDIDO 1587, 1588, 5905, 5906, 5806, 5804, 1686, 2833, 5428, 5429. DESPACHAR DE LUNES A VIERNES DESDE LAS 9:00 HASTA LAS 14:00 HORAS.MATERIALES DE LIBRERÍA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2333-118-LE21, ORDENES DE PEDIDO 1587, 1588, 5905, 5906, 5806, 5804, 1686, 2833, 5428, 5429. DESPACHAR DE LUNES A VIERNES DESDE LAS 9:00 HASTA LAS 14:00 HORAS. $ 1.574.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.574.050 $ 1.574.050
Total Neto $ 1.574.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 299.070
TOTAL OC $ 1.873.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.