Orden de Compra. Nº2333-237-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-57-L110"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-237-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-57-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2333-57-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 70623
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Madim Linares
Razón Social DISTRIBUIDORA DE MADERAS DIMENSIONADAS Y MATERIALE
R.U.T. 77.504.690-2
Sucursal Madim Linares
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas30UnidadPLANCHAS OSB DE 18 MMPLANCHAS OSB DE 18 MM $ 12.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.700 $ 371.700
Total Neto $ 371.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.623
TOTAL OC $ 442.323


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.