Orden de Compra. Nº2333-2432-CM16 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-2432-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 8017,24
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-01-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos6 (975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 990991(975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC; Código: Z302511;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.406 $ 11.406
10191509
2239-7-LP12
Insecticidas4 (979645) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA /JARDIN 360 CC 994776(979645) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA /JARDIN 360 CC; Código: Z208227;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.452 $ 9.452
47131605
2239-7-LP12
Cepillos de limpieza2 (1110685) ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX ESCOBILLA LIMPIA SANITARIO CON BASE CLASICA DOMESTICO 1130686(1110685) ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX ESCOBILLA LIMPIA SANITARIO CON BASE CLASICA DOMESTICO; Código: Z313724;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.962 $ 3.962
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas10 (1172271) GUANTES SCOTCH BRITE LATEX AMARILLO AFELPADO TALLA M PAR 1198283(1172271) GUANTES SCOTCH BRITE LATEX AMARILLO AFELPADO TALLA M PAR; Código: Z311492;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.560 $ 12.560
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel8 (975194) TOALLA DE PAPEL NOVA ROLLO UNIDAD 990194(975194) TOALLA DE PAPEL NOVA ROLLO UNIDAD; Código: Z201320;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.816 $ 4.816
Total Neto $ 42.196
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.017
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 50.213


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.