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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2333-2432-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICIONES MUNICIPAL |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
69.130.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
VALENTIN LETELIER Nº740 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
69.130.300-4 |
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Dirección de Facturación |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
8017,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-01-2017 |
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803 2239-7-LP12
| Desinfectantes domésticos | 6 | | (975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 990991 | (975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC; Código: Z302511;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.901,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.406
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$ 11.406
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10191509 2239-7-LP12
| Insecticidas | 4 | | (979645) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA /JARDIN 360 CC 994776 | (979645) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA /JARDIN 360 CC; Código: Z208227;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.363,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.452
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$ 9.452
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47131605 2239-7-LP12
| Cepillos de limpieza | 2 | | (1110685) ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX ESCOBILLA LIMPIA SANITARIO CON BASE CLASICA DOMESTICO 1130686 | (1110685) ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX ESCOBILLA LIMPIA SANITARIO CON BASE CLASICA DOMESTICO; Código: Z313724;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.981,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.962
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$ 3.962
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53102504 2239-7-LP12
| Guantes o manoplas | 10 | | (1172271) GUANTES SCOTCH BRITE LATEX AMARILLO AFELPADO TALLA M PAR 1198283 | (1172271) GUANTES SCOTCH BRITE LATEX AMARILLO AFELPADO TALLA M PAR; Código: Z311492;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.256,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.560
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$ 12.560
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 8 | | (975194) TOALLA DE PAPEL NOVA ROLLO UNIDAD 990194 | (975194) TOALLA DE PAPEL NOVA ROLLO UNIDAD; Código: Z201320;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 602,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.816
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$ 4.816
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Total Neto
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$ 42.196
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.017
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 50.213
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.