Orden de Compra. Nº2333-2437-CM17 "ABARROTES PARA PROGRAMA SENDA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-2437-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ABARROTES PARA PROGRAMA SENDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 77546,106
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
2239-23-LP13
Bolsitas de te10 (1027914) TÉ LIPTON ROYAL ETIQUETA NEGRA 100 BOLSITAS 1048178(1027914) TÉ LIPTON ROYAL ETIQUETA NEGRA 100 BOLSITAS; Código: Z105924;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
50201709
2239-23-LP13
Café Instantáneo10 (1039163) CAFÉ NESCAFE FINA SELECCION FRASCO 170 GRAMOS UNIDAD 1059443(1039163) CAFÉ NESCAFE FINA SELECCION FRASCO 170 GRAMOS UNIDAD; Código: Z193524;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.300 $ 39.300
50202310
2239-23-LP13
Agua mineral660 (1332190) AGUA MINERAL VITAL CON GAS 600 CC UNIDAD 1358328(1332190) AGUA MINERAL VITAL CON GAS 600 CC UNIDAD; Código: Z384524;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.760 $ 155.760
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas100 (1353099) GALLETA COSTA DELI COOKIES CLASICA 240 GR UNIDAD 1379403(1353099) GALLETA COSTA DELI COOKIES CLASICA 240 GR UNIDAD; Código: Z432410;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000
50221202
2239-23-LP13
Bares de Desayuno o de Salud50 (1023318) BARRA CEREAL COSTA CHOCOLATE 20 UNIDADES 1043318(1023318) BARRA CEREAL COSTA CHOCOLATE 20 UNIDADES; Código: Z268971;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.300 $ 104.300
Total Neto $ 412.260
Descuento $ 4.123
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.546
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 485.683


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.