Orden de Compra. Nº2333-26-SE20 "SUMINISTRO OP Nº2102-1798-2101-6136-4464-4953-"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-26-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2020
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO OP Nº2102-1798-2101-6136-4464-4953-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2333-56-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 128959,441
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impresora Linares
Razón Social GLADYS DEL CARMEN GARRIDO VALENZUELA
R.U.T. 9.466.879-4
Sucursal Impresora Linares
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaSUMINISTRO FOTOCOPIADO OP Nº 2102-1798-2101-6136-4464-4953 PROVENIENTE DE LICITACIÓN ID 2333-56-LE19, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y OC Nº 60-5-58-57-54-56(OFICINA DE EMPASTES-OFICINA DE PARTES-OFICINA TÉCNICO ADMINISTRATIVOS 1ER Y 2DO PISO DOM, DIDECO Y TRANSITO) DIDECO Y TRANSITO) SUMINISTRO FOTOCOPIADO OP Nº 2102-1798-2101-6136-4464-4953 PROVENIENTE DE LICITACIÓN ID 2333-56-LE19, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y OC Nº 60-5-58-57-54-56(OFICINA DE EMPASTES-OFICINA DE PARTES-OFICINA TÉCNICO ADMINISTRATIVOS 1ER Y 2DO PISO DOM, $ 678.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 678.734 $ 678.734
Total Neto $ 678.734
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.959
TOTAL OC $ 807.693


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.