Orden de Compra. Nº2333-287-SE22 "SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-287-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2022
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2333-119-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 261009,08
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-03-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones1UnidadSUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ASEO DESDE 2333-119-LE21, SOLICITADO POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS, SEGÚN , ORDEN DE PEDIDO 5679, 2540, 5808, 4297, 5275, 2632. DESPACHAR DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HORAS, EXCEPTO FESTIVOS. FACTURAR SEGÚN ORDENES DE COMPRA.SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ASEO DESDE 2333-119-LE21, SOLICITADO POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS, SEGÚN , ORDEN DE PEDIDO 5679, 2540, 5808, 4297, 5275, 2632. DESPACHAR DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HORAS, EXCEPTO FESTIVOS. FACTURAR SEGÚN ORDENES DE COM $ 1.373.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.373.732 $ 1.373.732
Total Neto $ 1.373.732
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 261.009
TOTAL OC $ 1.634.741


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.