Orden de Compra. Nº2333-293-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2333-168-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-293-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2333-168-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA PRODESAL II, SEGUN O/P Nº1910.-
Proveniente de Licitación 2333-168-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna -1
Impuesto 6230,1
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Rut Angélica Avalos González
R.U.T. 10.124.158-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tira PVC hidr. clase 10 32x 6 mtrs.15TuboTira PVC hidr. clase 10 32x 6 mtrs.PVC PRES C10 CEM. 32 X 6000.- $ 2.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.790 $ 32.790
Total Neto $ 32.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.230
TOTAL OC $ 39.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.