Orden de Compra. Nº2333-31-SE22 "INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DISTINTOS DEPARTAMENT"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-31-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-01-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DISTINTOS DEPARTAMENT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 35605,05
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-01-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INFORMATICA LINARES
Razón Social PATRICIO ENRIQUE MARTINEZ MORALES
R.U.T. 8.795.889-2
Sucursal INFORMATICA LINARES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32101601
Memoria de acceso aleatorio (RAM)1UnidadINSUMOS COMPUTACIONALES PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 36 Y 37, DECRETO EXENTO Nº 5090, ORDEN DE PEDIDO Nº 1897 Y 5001, COTIZACIÓN 2333-823-CT21, TRATO DIRECTO, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 EXCEPTO FESTIVOS INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 36 Y 37, DECRETO EXENTO Nº 5090, ORDEN DE PEDIDO Nº 1897 Y 5001, COTIZACIÓN 2333-823-CT21, TRATO DIRECTO, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 EXCEPT $ 187.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.395 $ 187.395
Total Neto $ 187.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.605
TOTAL OC $ 223.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.