Orden de Compra. Nº2333-319-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-71-L112"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-319-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-71-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2333-71-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 24332,54
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-03-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DICOAN
Razón Social JUAN CARLOS ANDRADE MENDEZ
R.U.T. 7.833.645-5
Sucursal DICOAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas3UnidadPLANCHAS DE CHOLGUAN  $ 4.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.266 $ 13.266
23171509
Soldadura5UnidadKILOS SOLDADURA 3/4 PUNTO AZUL  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
30111601
Cemento10UnidadSACOS DE CEMENTO, COTIZAR CON MARCA  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
31191502
Discos bruñidores15UnidadDISCOS DE CORTE DE 8" COTIZAR CON MARCA  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.350 $ 13.350
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadGL. ESMALTE SINTETICO COLOR AZUL PACIFICO COTIZAR CON MARCA  $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLOS DE CHIPORRO 8"  $ 2.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.990 $ 20.990
47131502
Paños de limpieza4UnidadKILOS DE HUAIPE BLANCO  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960
Total Neto $ 128.066
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.333
TOTAL OC $ 152.399


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.