Orden de Compra. Nº2333-364-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2333-210-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-364-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2333-210-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN O/P Nº580
Proveniente de Licitación 2333-210-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna -1
Impuesto 1852,12
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MADEMACO LTDA.
R.U.T. 78.186.690-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161511
Pinos de 2 x 6 cepillado4UnidadPinos de 2 x 6 cepilladoPINOS DE 2 X 6" CEPILLADOS.- $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748
Total Neto $ 9.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.852
TOTAL OC $ 11.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.