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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2333-367-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO ARRIENDO FOTOCOPIADORA OP Nº896 FEBRERO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2333-37-L118 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICIONES MUNICIPAL |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
69.130.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
VALENTIN LETELIER Nº740 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
69.130.300-4 |
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Dirección de Facturación |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
26012,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-03-2019 |
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Proveedor |
Impresora Linares |
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Razón Social |
GLADYS DEL CARMEN GARRIDO VALENZUELA
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R.U.T. |
9.466.879-4 |
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Sucursal |
Impresora Linares |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73151905
| Servicios de impresión industrial Digital | 3304 | Unidad no definida | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN, TAMAÑO CARTA | SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN, TAMAÑO CARTA |
$ 23,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.992
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$ 75.992
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73151905
| Servicios de impresión industrial Digital | 2343 | Unidad no definida | SERVICIO DE IMPRESIÓN, TAMAÑO OFICIO | SERVICIO DE IMPRESIÓN, TAMAÑO OFICIO |
$ 26,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.918
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$ 60.918
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Total Neto
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$ 136.910
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.013
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$ 162.923
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.