|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2333-420-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-07-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Suministro artículos de librería |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2333-58-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
|
|
R.U.T. |
69.130.300-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
|
|
R.U.T. |
69.130.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
|
Comuna |
Linares
|
|
Impuesto |
102446,48 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-07-2026 |
|
|
|
Proveedor |
VBC GROUP SPA |
|
Razón Social |
VBC GROUP SPA
|
|
R.U.T. |
77.350.794-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
VBC GROUP SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121805
| Plumas, bolígrafos o lápices de corrección | 1 | Unidad | Se solicita que el despacho sea ordenado por solicitud (5 en total), teniendo presente que bodega no tiene personal para armar paquetes, por lo cual se agradece de antemano su colaboración.
Se adjunta cada solicitud con su monto, cantidades, N°OP, N°OCI y unidad a la que corresponde. | SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2026 DESDE 2333-58-LE25, SEGUN O.P 18923, 22854, 21071, 20470 y 19868 OCI 820, 852, 742, 741 y 777. |
$ 539.192,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 539.192
|
$ 539.192
|
|
|
Total Neto
|
$ 539.192
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 102.446
|
|
$ 641.638
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.