Orden de Compra. Nº2333-431-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2333-243-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-431-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2333-243-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas EQUIPAMIENTO SALA CUNA "ESCUELA D-452 CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO"
Proveniente de Licitación 2333-243-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna -1
Impuesto 11381
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LETELIER JARA ROLANDO ENRIQUE Y OTRA
R.U.T. 53.304.242-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101703
Escritorios1UnidadEscritoriosESCRITORIO EJECUTIVO, VER ANEXO ADJUNTO. ADJUNTAR IMAGEN Y CARACTERISTICAS DE LO OFRECIDO.- $ 59.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.900 $ 59.900
Total Neto $ 59.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.381
TOTAL OC $ 71.281


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.