Orden de Compra. Nº2333-44-SE22 "SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS 2021"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-44-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-01-2022
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2333-55-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-005-000-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 200677,05
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-01-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor omegatalca
Razón Social CARLOS ALBERTO JARA CORTES
R.U.T. 9.562.624-6
Sucursal omegatalca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101713
Contadores de copias1Unidad no definidaFOTOCOPIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº78 O.P Nº 1585 SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL, ORDEN DE COMPRA Nº80 O.P Nº 4628 SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES , ORDEN DE COMPRA Nº 79 O.P Nº 1584 SOLICITADO POR OFICINA DE EMPASTE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº78 O.P Nº 1585 SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL, ORDEN DE COMPRA Nº80 O.P Nº 4628 SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES , ORDEN DE COMPRA Nº 79 $ 1.056.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056.195 $ 1.056.195
Total Neto $ 1.056.195
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 200.677
TOTAL OC $ 1.256.872


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.