Orden de Compra. Nº2333-489-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2333-219-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-489-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2333-219-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SEÑALIZACIONES DE TRANSITO, SEGUN O/P Nº835 DEL DEPTO. DE TRANSITO.-
Proveniente de Licitación 2333-219-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna -1
Impuesto 9796,4
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VITALIA DEL CARMEN ZUNIGA RIFFO
R.U.T. 5.741.081-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31111501
TIRAS PERFIL DE 50 X 50 X 2MM4TiraTIRAS PERFIL DE 50 X 50 X 2MMPERFIL DE 50 X 50 X 2 MM $ 12.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.560 $ 51.560
Total Neto $ 51.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.796
TOTAL OC $ 61.356


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.