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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2333-490-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-05-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO ARTICULOS DE LIBRERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2333-118-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
69.130.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
KURT MOLLER N° 391 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
69.130.300-4 |
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Dirección de Facturación |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
15200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-05-2022 |
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Proveedor |
Fachy Comercial S.A. |
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Razón Social |
FACHY COMERCIAL S A
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R.U.T. |
96.841.110-1 |
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Sucursal |
Fachy Comercial S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121701
| Lápiz pasta | 1 | Unidad | MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA DESARROLLO VECINAL, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2333-118-LE21, ORDEN DE COMPRA Nº 958, ORDEN DE PEDIDO Nº 1114, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HRS, EXCEPTO FESTIVOS
| MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA DESARROLLO VECINAL, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2333-118-LE21, ORDEN DE COMPRA Nº 958, ORDEN DE PEDIDO Nº 1114, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HRS, EXCEPTO FESTIVOS
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$ 80.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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Total Neto
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$ 80.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.200
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$ 95.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.