Orden de Compra. Nº2333-521-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2333-225-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-521-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2333-225-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA CASOS SOCIALES, SEGUN O/P Nº3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359 DEL DEPTO. DIDECO.-
Proveniente de Licitación 2333-225-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna -1
Impuesto 3648
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LUIS RAMON VEJARES ACUNA
R.U.T. 5.288.659-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161511
Pino bruto 2 x 4 x 3,2 mts12UnidadPino bruto 2 x 4 x 3,2 mtsPINOS BRUTO DE 2 X 4" X 3.20 MTS.- $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
Total Neto $ 19.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.648
TOTAL OC $ 22.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.