|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2333-529-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-06-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2333-290-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
LA NECESIDAD DE ADQUIRIR MATERIAL DE ASEO , SOLICITADO PR ORDEN DE PEDIDO NRO 2421 DEL 14-05-2007 DEL DIDECO. |
|
Proveniente de Licitación
|
2333-290-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
|
|
R.U.T. |
69.130.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
2614,78 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
KARINA SOLEDAD ALAMOS FUENTES
|
|
R.U.T. |
15.491.476-5 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131604
| Escoba DE RAMA | 2 | Unidad | Escoba DE RAMA | ESCOBAS DE RAMA, COTIZAR CON MARCA |
$ 1.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.800
|
$ 3.800
|
47131615
| Escobillon doña clorinda interior | 4 | Unidad | Escobillon doña clorinda interior | ESCOBILLONES PLASTICOS, COTIZAR CON MARCA |
$ 1.103,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.412
|
$ 4.412
|
47131602
| TRAPERO VIRUTEX SIMPLE 50*70 CM | 10 | Unidad | TRAPERO VIRUTEX SIMPLE 50*70 CM | TRAPEROS PARA LIMPIEZA DEL BAÑO CON OJAL, COTIZAR CON MARCA |
$ 555,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.550
|
$ 5.550
|
|
|
Total Neto
|
$ 13.762
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.615
|
|
$ 16.377
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.