Orden de Compra. Nº2333-556-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-154-L113"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-556-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-154-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2333-154-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 10517,07
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DICOAN
Razón Social JUAN CARLOS ANDRADE MENDEZ
R.U.T. 7.833.645-5
Sucursal DICOAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112802
Hojas de sierra2UnidadHOJAS DE SIERRA EQUIVALENTE SANDFLEX. COTIZAR CON MARCA.-HOJAS DE SIERRA EQUIVALENTE SANDFLEX. COTIZAR CON MARCA.- $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
31191501
Papeles de lija5UnidadLIJA FE 100LIJA FE 100 $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
40142115
Tubería de plástico1UnidadBUJE REDUCCION COSTO 63 * 50 MMBUJE REDUCCION COSTO 63 * 50 MM $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930 $ 930
40142115
Tubería de plástico1UnidadVÁLVULA PVC BOLA 50 MM HI HIVÁLVULA PVC BOLA 50 MM HI HI $ 2.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.920 $ 2.920
40142115
Tubería de plástico1UnidadMTS TUBO HIDRAULICO 50 MM C/10MTS TUBO HIDRAULICO 50 MM C/10 $ 1.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.275 $ 1.275
40142115
Tubería de plástico2UnidadTERMINAL HIDRAULICO HE 50 MM X 1 1/2"TERMINAL HIDRAULICO HE 50 MM X 1 1/2" $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550
40142115
Tubería de plástico1UnidadCODO HIDRÁULICO CEM 50CODO HIDRÁULICO CEM 50 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
40142115
Tubería de plástico3UnidadVALVULA PVC BOLA 63 MM HI HIVALVULA PVC BOLA 63 MM HI HI $ 5.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.410 $ 16.410
40142115
Tubería de plástico6UnidadTERMINAL HIDRAULICO HE 63 MM X 2"TERMINAL HIDRAULICO HE 63 MM X 2" $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
40142115
Tubería de plástico2UnidadUNIÓN AMERICANA 63 MM CEMUNIÓN AMERICANA 63 MM CEM $ 3.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.498 $ 7.498
40142115
Tubería de plástico4UnidadCODO HIDRÁULICO CEM 63CODO HIDRÁULICO CEM 63 $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960
40142115
Tubería de plástico2UnidadTEE HIDRÁULICO 63 MM CEMTEE HIDRÁULICO 63 MM CEM $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
60123601
Pegamento de purpurina2UnidadADHESIVO VINILIT 250 CC CON BROCHAADHESIVO VINILIT 250 CC CON BROCHA $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.860 $ 3.860
Total Neto $ 55.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.517
TOTAL OC $ 65.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.