Orden de Compra. Nº
2333-556-SE13
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-154-L113
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2333-556-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-04-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-154-L113
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2333-154-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra
VALENTIN LETELIER Nº740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
69.130.300-4
Dirección de Facturación
VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna
Linares
Impuesto
10517,07
Dirección de Envío de la Factura
VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DICOAN
Razón Social
JUAN CARLOS ANDRADE MENDEZ
R.U.T.
7.833.645-5
Sucursal
DICOAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112802
Hojas de sierra
2
Unidad
HOJAS DE SIERRA EQUIVALENTE SANDFLEX. COTIZAR CON MARCA.-
HOJAS DE SIERRA EQUIVALENTE SANDFLEX. COTIZAR CON MARCA.-
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.960
$ 1.960
31191501
Papeles de lija
5
Unidad
LIJA FE 100
LIJA FE 100
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
BUJE REDUCCION COSTO 63 * 50 MM
BUJE REDUCCION COSTO 63 * 50 MM
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 930
$ 930
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
VÁLVULA PVC BOLA 50 MM HI HI
VÁLVULA PVC BOLA 50 MM HI HI
$ 2.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.920
$ 2.920
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
MTS TUBO HIDRAULICO 50 MM C/10
MTS TUBO HIDRAULICO 50 MM C/10
$ 1.275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.275
$ 1.275
40142115
Tubería de plástico
2
Unidad
TERMINAL HIDRAULICO HE 50 MM X 1 1/2"
TERMINAL HIDRAULICO HE 50 MM X 1 1/2"
$ 775,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.550
$ 1.550
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
CODO HIDRÁULICO CEM 50
CODO HIDRÁULICO CEM 50
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650
$ 650
40142115
Tubería de plástico
3
Unidad
VALVULA PVC BOLA 63 MM HI HI
VALVULA PVC BOLA 63 MM HI HI
$ 5.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.410
$ 16.410
40142115
Tubería de plástico
6
Unidad
TERMINAL HIDRAULICO HE 63 MM X 2"
TERMINAL HIDRAULICO HE 63 MM X 2"
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.940
$ 5.940
40142115
Tubería de plástico
2
Unidad
UNIÓN AMERICANA 63 MM CEM
UNIÓN AMERICANA 63 MM CEM
$ 3.749,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.498
$ 7.498
40142115
Tubería de plástico
4
Unidad
CODO HIDRÁULICO CEM 63
CODO HIDRÁULICO CEM 63
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.960
$ 5.960
40142115
Tubería de plástico
2
Unidad
TEE HIDRÁULICO 63 MM CEM
TEE HIDRÁULICO 63 MM CEM
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
60123601
Pegamento de purpurina
2
Unidad
ADHESIVO VINILIT 250 CC CON BROCHA
ADHESIVO VINILIT 250 CC CON BROCHA
$ 1.930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.860
$ 3.860
Total Neto
$ 55.353
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.517
TOTAL OC
$ 65.870
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.