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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2333-585-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-04-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ESTABILIZADO (DESARROLLO VECINAL ).- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICIONES MUNICIPAL |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
69.130.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
VALENTIN LETELIER Nº740 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
69.130.300-4 |
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Dirección de Facturación |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
526680 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO Y FLETE | FAVOR
DESPACHAR EN JUNTA DE VECINAL EL NANI, FUNDO EL NANI, SECTOR SAN ANTONIO ENCINAS, FLETE INCLUIDO.-
PONERSE EN CONTACTO CON LA SRA. LAURA GUTIERREZ PAREJA AL FONO 994814819, PRESIDENTA DE JUNTA DE VECINOS,. |
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Proveedor |
JUAN ANTONIO |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA ASSENCIO LIMITADA
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R.U.T. |
76.223.986-8 |
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Sucursal |
JUAN ANTONIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11111701
| Arena silícea | 308 | Metro Cúbico | MATERIAL BASE ESTABILIZADO DE 1 1/2 PUESTO EN TERRENO.- | MATERIAL BASE ESTABILIZADO DE 1 1/2 PUESTO EN TERRENO.- |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.772.000
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$ 2.772.000
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Total Neto
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$ 2.772.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 526.680
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$ 3.298.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.