Orden de Compra. Nº2333-599-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-258-L115"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-599-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-258-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2333-258-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 54285,66
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRIGGS S A
Razón Social TRIGGS S A
R.U.T. 80.986.500-2
Sucursal TRIGGS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172503
Neumáticos para camiones pesados2UnidadNEUMATICOS DIRECCIONAL MARCA EDMON ,MODELO ST-701,CON CAMARA Y CUBRECAMARA ,MEDIDA 1000X20 EN 16 PR, ENVIADOS A LA DIRECCION INDICADA EN 2 DIAS UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, DE ACUERDO A OFERTA NEUMATICOS DIRECCIONAL MARCA EDMON ,MODELO ST-701,CON CAMARA Y CUBRECAMARA ,MEDIDA 1000X20 EN 16 PR, ENVIADOS A LA DIRECCION INDICADA EN 2 DIAS UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, DE ACUERDO A OFERTA $ 142.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.714 $ 285.714
Total Neto $ 285.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.286
TOTAL OC $ 340.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.