|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2333-63-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-02-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-119-LE21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2333-119-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
|
|
R.U.T. |
69.130.300-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
KURT MOLLER N° 391 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
|
|
R.U.T. |
69.130.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
|
Comuna |
Linares
|
|
Impuesto |
52970,86 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-03-2022 |
|
|
|
Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
|
Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
|
|
R.U.T. |
14.205.876-6 |
|
Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131615
| Escobillones | 1 | Unidad | ARTÍCULOS DE ASEO, SEGÚN OFERTA ECONÓMICA | ARTÍCULOS DE ASEO, SEGÚN OFERTA ECONÓMICA |
$ 278.794,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 278.794
|
$ 278.794
|
|
|
Total Neto
|
$ 278.794
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 52.971
|
|
$ 331.765
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.