Orden de Compra. Nº2333-641-SE21 "SERVICIO FUNERARIO DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-641-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2021
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FUNERARIO DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2333-3-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-000-000 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación KURT MOLLER N° 391
Comuna Linares
Impuesto 67058,79
Dirección de Envío de la Factura KURT MOLLER N° 391
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Funeraria
Razón Social MARJOLAINE EUGENIA DEL CARMEN CASTRO CACERES
R.U.T. 7.380.582-1
Sucursal Funeraria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83102001
Servicios funerarios1Unidad no definidaSERVICIO FUNERARIO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 2333-3-LE21, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 906, ORDEN DE PEDIDO Nº 2943, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 EXCEPTO FESTIVOSSERVICIO FUNERARIO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 2333-3-LE21, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 906, ORDEN DE PEDIDO Nº 2943, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 EXCEPTO FESTIVOS $ 352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.941 $ 352.941
Total Neto $ 352.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.059
TOTAL OC $ 420.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.