Orden de Compra. Nº2333-642-SE21 "SUMINISTRO DE GRABACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-642-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2021
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE GRABACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2333-131-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-000-000 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación KURT MOLLER N° 391
Comuna Linares
Impuesto 91200
Dirección de Envío de la Factura KURT MOLLER N° 391
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jaime antonio torres gonzalez
Razón Social JAIME ANTONIO TORRES GONZALEZ
R.U.T. 8.234.121-8
Sucursal jaime antonio torres gonzalez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaSERV. DE SUMINISTRO GRABACIÓN , SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 2333-131-LE20, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 908, ORDEN DE PEDIDO Nº 1648, 1649 VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 EXCEPTO FESTIVOSSERV. DE SUMINISTRO GRABACIÓN , SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 2333-131-LE20, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 908, ORDEN DE PEDIDO Nº 1648, 1649 VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 EXCEPTO FESTIVOS $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
Total Neto $ 480.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.200
TOTAL OC $ 571.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.