Orden de Compra. Nº2333-654-SE22 "ARTICULOS DE USO AUDIOVISUAL PARA RELACIONES PÚBLICAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-654-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-06-2022
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE USO AUDIOVISUAL PARA RELACIONES PÚBLICAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Buenas noches, lamento solicitar la cancelacion , pero estoy con falta de stock con los par led y no llegaran hasta unos 90 dias mas. Lamento la situacion ,saludos y gracias por la oportunidad brindada.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2333-87-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-013-000-000 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 539027,15
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-07-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Leonelo Galvez Vargas
Razón Social LEONELO ANTONIO GALVEZ VARGAS
R.U.T. 14.012.347-1
Sucursal Leonelo Galvez Vargas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111704
Luces proyectantes1Unidad no definidaARTICULOS DE USO AUDIOVISUAL PARA RELACIONES PÚBLICAS, SEGUN LICITACION PUBLICA ID 2333-87-L122, ORDEN DE COMPRA Nº 1407, RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 78/2022, ORDEN DE PEDIDO Nº 3749, DECRETO EXENTO Nº 2923, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, LUNES A VIERNES DE 09:00 A 16:00 HRS, EXCEPTO FESTIVOS FONO BODEGA MUNICIPAL 732564771ARTICULOS DE USO AUDIOVISUAL PARA RELACIONES PÚBLICAS, SEGUN LICITACION PUBLICA ID 2333-87-L122, ORDEN DE COMPRA Nº 1407, RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 78/2022, ORDEN DE PEDIDO Nº 3749, DECRETO EXENTO Nº 2923, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, LUNES A VIERNES D $ 2.836.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.836.985 $ 2.836.985
Total Neto $ 2.836.985
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 539.027
TOTAL OC $ 3.376.012


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.