Orden de Compra. Nº2333-658-SE21 "SUMINISTRO DE RECARGA DE EXTINTORES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-658-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2021
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE RECARGA DE EXTINTORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2333-128-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-999-000-000 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 289028
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-06-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Contra Fuego
Razón Social EXTINTORES CONTRA FUEGO SPA
R.U.T. 76.893.218-2
Sucursal Contra Fuego
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1UnidadSUMINISTRO DE MANTENCIÓN, RECARGAS, VENTA Y OTROS EXTINTORES, SEGUN LICITACION PUBLICA ID 2333-128-L120, ORDEN DE COMPRA Nº 949, ORDEN DE PEDIDO Nº 2301, 2302, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HRS, EXCEPTO FESTIVOS SUMINISTRO DE MANTENCIÓN, RECARGAS, VENTA Y OTROS EXTINTORES, SEGUN LICITACION PUBLICA ID 2333-128-L120, ORDEN DE COMPRA Nº 949, ORDEN DE PEDIDO Nº 2301, 2302, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HRS, EXCEPTO FESTIVOS $ 1.521.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.521.200 $ 1.521.200
Total Neto $ 1.521.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 289.028
TOTAL OC $ 1.810.228


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.