Orden de Compra. Nº2333-660-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2333-363-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-660-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-07-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2333-363-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA CASOS SOCIALES, SEGUN O/P Nº3357 DEL DEPTO. ACCION SOCIAL
Proveniente de Licitación 2333-363-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna -1
Impuesto 2106,72
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social sociedad Maderera Flores Monreal limitada
R.U.T. 76.334.680-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
1/2" X 4 x 3.20 MTS. CIELO.-24Unidad1/2" X 4 x 3.20 MTS. CIELO.-TABLAS DE 1/2" X 4 x 3.20 MTS. CIELO.- $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.088
Total Neto $ 11.088
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.107
TOTAL OC $ 13.195


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.