Orden de Compra. Nº2333-684-AG22 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-684-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-07-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-000-000 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 198284
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-07-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES JQR
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES JQR SPA
R.U.T. 77.377.458-7
Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES JQR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101719
Cinc1UnidadMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 1563, Nº 1567, Nº 1568, Nº 1569, Nº 1570, ORDEN DE PEDIDO Nº 5084, Nº 5086, Nº 6175, Nº 6176, Nº 6325, COTIZACIÓN 2333-491-COT22, COMPRA ÁGIL, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, LUNES A VIERNES DE 09:00 A 16:00 EXCEPTO FESTIVOS, FONO DE BODEGA MUNICIPAL 732564771MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 1563, Nº 1567, Nº 1568, Nº 1569, Nº 1570, ORDEN DE PEDIDO Nº 5084, Nº 5086, Nº 6175, Nº 6176, Nº 6325, COTIZACIÓN 2333-491-COT22, COMPRA ÁGIL, VALENTÍN LETELIER 740 LINARE $ 1.033.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.033.600 $ 1.033.600
Total Neto $ 1.033.600
Descuento $ 0
Cargos $ 10.000
IVA  19  % $ 198.284
TOTAL OC $ 1.241.884


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.448.300-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.