Orden de Compra. Nº2333-751-SE21 "MATERIALES DE ASEO PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-751-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2333-132-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000-000 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETIER 740
Comuna Linares
Impuesto 16231,7
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETIER 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javiera Constanza Romero Romero
Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO
R.U.T. 17.171.703-5
Sucursal Javiera Constanza Romero Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211602
Materiales de texturización1UnidadMATERIALES DE ASEO PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 2333-132-LE20, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 1051, ORDEN DE PEDIDO Nº 2660, 2661, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 EXCEPTO FESTIVOSMATERIALES DE ASEO PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 2333-132-LE20, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 1051, ORDEN DE PEDIDO Nº 2660, 2661, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 EXCEPTO FESTIVOS $ 85.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.430 $ 85.430
Total Neto $ 85.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.232
TOTAL OC $ 101.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.