Orden de Compra. Nº2333-795-SE22 "Inyectores para motoniveladora"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-795-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2022
Nombre de la Orden de Compra Inyectores para motoniveladora
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 311344,45
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LESLY ISABEL
Razón Social COMERCIAL AUTOMOTRIZ DIESELCAR LIMITADA
R.U.T. 76.544.264-8
Sucursal LESLY ISABEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172602
Parachoques para automóviles1Unidad no definidaINYECTORES DE PETROLEO PARA MOTONIVELADORA KOMATSU, MODELO GD6753EO, AÑO 2009INYECTORES DE PETROLEO PARA MOTONIVELADORA KOMATSU, MODELO GD6753EO, AÑO 2009 $ 1.638.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638.655 $ 1.638.655
Total Neto $ 1.638.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 311.344
TOTAL OC $ 1.949.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.