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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2333-805-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO OC Nº1100-1101-1089-1086-1085-1084-1076 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2333-29-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
69.130.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
69.130.300-4 |
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Dirección de Facturación |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
188564,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fachy Comercial S.A. |
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Razón Social |
FACHY COMERCIAL S A
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R.U.T. |
96.841.110-1 |
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Sucursal |
Fachy Comercial S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121701
| Lápiz pasta | 1 | Unidad no definida | MATERIALES DE OFICINA OC OC Nº1100-1101-1089-1086-1085-1084-1076-1075-1073, SEGÚN SE ADJUNTAN A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA | MATERIALES DE OFICINA OC OC Nº1100-1101-1089-1086-1085-1084-1076-1075-1073, SEGÚN SE ADJUNTAN A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA |
$ 992.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 992.445
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$ 992.445
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Total Neto
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$ 992.445
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 188.565
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$ 1.181.010
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.