Orden de Compra. Nº2333-902-SE20 "SUMINISTRO PROGRAMA DE RADIO MES DE JULIO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-902-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2020
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO PROGRAMA DE RADIO MES DE JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2333-83-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación KURT MOLLER N° 391
Comuna Linares
Impuesto 63865,46
Dirección de Envío de la Factura KURT MOLLER N° 391
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jaime antonio torres gonzalez
Razón Social JAIME ANTONIO TORRES GONZALEZ
R.U.T. 8.234.121-8
Sucursal jaime antonio torres gonzalez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101601
Publicidad en radio1Unidad no definidaSUMINISTRO PROGRAMA DE RADIO MES DE JULIO, DE ACUERDO A SUMINISTRO LICITACIÓN ID 2333-83-L120, DE ACUERDO A CERTIFICADO DEL 5 DE AGOSTO 2020.SUMINISTRO PROGRAMA DE RADIO MES DE JULIO, DE ACUERDO A SUMINISTRO LICITACIÓN ID 2333-83-L120, DE ACUERDO A CERTIFICADO DEL 5 DE AGOSTO 2020. $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.134 $ 336.134
Total Neto $ 336.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.865
TOTAL OC $ 399.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.