|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2333-910-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-08-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ATENCIÓN REUNIONES DE CONCEJO.- |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2333-802-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ADQUISICIONES MUNICIPAL |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
|
|
R.U.T. |
69.130.300-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
VALENTIN LETELIER Nº740 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
|
|
R.U.T. |
69.130.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
|
Comuna |
Linares
|
|
Impuesto |
30800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
VALENTIN LETELIER N° 740 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-08-2015 |
|
|
|
Proveedor |
Eventos María Inés |
|
Razón Social |
MARIA INES ENCINA RAMIREZ
|
|
R.U.T. |
6.723.493-6 |
|
Sucursal |
Eventos María Inés |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 88 | Unidad | ATENCIÓN CONCEJO MUNICIPAL LOS DÍAS 9, 16, 17 Y 23 DE JUNIO 2015 QUE CONSISTE EN CAFÉ, TE,JUGO, AGUA MINERAL CON Y SIN GAS, SÁNDWICH QUESO Y JAMÓN CALIENTE. | ATENCIÓN CONCEJO MUNICIPAL LOS DÍAS 14, 21 Y 28 DE JULIO 2015 QUE CONSISTE EN CAFÉ, TE,JUGO, AGUA MINERAL CON Y SIN GAS, SÁNDWICH QUESO Y JAMÓN CALIENTE. |
$ 3.150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 277.200
|
$ 277.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 277.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 30.800
|
|
$ 308.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.