Orden de Compra. Nº2333-960-SE19 "SUMINISTRO MES DE MAYO DOM/TRANSITO/SECRET/DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-960-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2019
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MES DE MAYO DOM/TRANSITO/SECRET/DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2333-56-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación KURT MOLLER N° 391
Comuna Linares
Impuesto 198370,355
Dirección de Envío de la Factura KURT MOLLER N° 391
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impresora Linares
Razón Social GLADYS DEL CARMEN GARRIDO VALENZUELA
R.U.T. 9.466.879-4
Sucursal Impresora Linares
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaSUMINISTRO FOTOCOPIADO OP Nº 2332, N°6119, N°1769, Nº528, Nº2067 Y Nº2068 PROVENIENTE DE LICITACIÓN ID 2333-56-LE19, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (OFICINA DE EMPASTES-OFICINA DE PARTES-OFICINA TÉCNICO ADMINISTRATIVOS 1ER PISO DOM Y SEGUNDO PISO, DIDECO Y TRANSITO) SUMINISTRO FOTOCOPIADO OP Nº 2332, N°6119, N°1769, Nº528, Nº 2067 Y Nº2068 PROVENIENTE DE LICITACIÓN ID 2333-56-LE19, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (OFICINA DE EMPASTES-OFICINA DE PARTES-OFICINA TÉCNICO ADMINISTRATIVOS 1ER PISO DOM Y SEGUNDO PISO,DIDECO $ 1.044.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.044.055 $ 1.044.055
Total Neto $ 1.044.055
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 198.370
TOTAL OC $ 1.242.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.