Orden de Compra. Nº2333-979-SE23 "SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA RELACIONES PUBLICAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-979-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA RELACIONES PUBLICAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-001-000-000 del sistema DECRETO EXENTO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 38000
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C.L.TELEVISION REGION DEL MAULE
Razón Social HÉCTOR HORACIO HERRERA FLORES
R.U.T. 6.040.077-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal C.L.TELEVISION REGION DEL MAULE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101601
Publicidad en radio1UnidadSERVICIO DE PUBLICIDAD PARA RELACIONES PUBLICAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 497, ORDEN DE PEDIDO Nº 8554 DECRETO EXENTO Nº 1068, TRATO DIRECTO (COSTO DE EVALUACIÓN), LUNES A VIERNES DE 09:00 A 16:00 HRS EXCEPTO FESTIVOS FONO BODEGA MUNICIPAL 732564771 SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA RELACIONES PUBLICAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 497, ORDEN DE PEDIDO Nº 8554 DECRETO EXENTO Nº 1068, TRATO DIRECTO (COSTO DE EVALUACIÓN), LUNES A VIERNES DE 09:00 A 16:00 HRS EXCEPTO FESTIVOS FONO BODEGA MUNICIPAL 732564771 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.000
TOTAL OC $ 238.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.