Orden de Compra. Nº2333-993-SE19 "SUMINISTRO MATERIAL DE ASEO OP Nº 909"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-993-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2019
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIAL DE ASEO OP Nº 909
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2333-60-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna Linares
Impuesto 33440
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA.
Razón Social Comercial San Cristobal
R.U.T. 76.640.334-4
Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211602
Materiales de texturización1Unidad no definidaPROVENIENTE DE LICITACIÓN 2333-60-LE19, SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 1347 Y ORDEN DE PEDIDO 909. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES VALENTIN LETELIER 740 LINARES, HORARIO LUNES A VIERNES 09 A 16 HRS. EXCEPTO FESTIVOS PROVENIENTE DE LICITACIÓN 2333-60-LE19, SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 1347 Y ORDEN DE PEDIDO 909. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES VALENTIN LETELIER 740 LINARES, HORARIO LUNES A VIERNES 09 A 16 HRS. EXCEPTO FESTIVOS $ 176.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000
Total Neto $ 176.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.440
TOTAL OC $ 209.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.