Orden de Compra. Nº2335-1001-SE25 "INSUMOS DE ASEO OP 537"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2335-1001-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO OP 537
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2335-75-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.301-2
Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER N° 587
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 999 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.301-2
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587
Comuna Linares
Impuesto 3705266
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA. (BIENEK)
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA
R.U.T. 89.842.300-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA. (BIENEK)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel2400RolloTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 350 MTS...SEGUN LO SOLICITADO EN BASES TECNICAS...TOALLA DE PAPEL JUMBO MARCA SCOTT ALTA CAPACIDAD, ROLLOS 350 MTS $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.560.000 $ 16.560.000
53131608
Jabones600UnidadJABON DE USO GENERAL EN SPRAY, DE 400 ML, FORMULA BIODEGRADABLE, SCOTT O SIMILAR, ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO...JABON MARCA SCOTT SPRAY GENUSE 400 ML $ 3.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.946.400 $ 1.946.400
47121701
Bolsas de basura1000PackBOLSA DE BASURA 80X110 CM COLOR NEGRO EN PACK DE ROLLOS X 10 BOLSAS...BOLSA BASURA NEGRA MARCA IMPEKE 80X110 ROLLO 10 UNIDADES $ 721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 721.000 $ 721.000
47121701
Bolsas de basura1000PackBOLSA DE BASURA 50X70 CM COLOR NEGRO EN PACK DE ROLLOS X 10 BOLSAS...BOLSA BASURA IMPEKE 50X70 16 MICRAS ROLLO 10 UNID $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.000 $ 274.000
Total Neto $ 19.501.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.705.266
TOTAL OC $ 23.206.666


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.