Orden de Compra. Nº2335-1097-SE25 "INSUMOS CLINICOS OP 433"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2335-1097-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS OP 433
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2335-77-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.301-2
Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER 587
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005-002-000 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.301-2
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER 587
Comuna Linares
Impuesto 106400
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER 587
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hospimedica Chile
Razón Social HOSPIMEDICA SPA
R.U.T. 76.706.567-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hospimedica Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311527
Vendajes de película transparente40PaqueteTUL SINTETICO SATURADO C/UNA MATRIZ POLIMERICA QUE CONTIENE LIPIDOS E HIDROCOLOIDES, MALLA DE CONTACTO GELIFICANTE DE 7.5 X 10 CM. PAQUETE X 10 UNIDADES, . . . . .(PROVEEDOR INDICA EN ACLARACION DE OFERTA POSTULAR CON VALOR UNITARIO POR LO QUE SE HACE LA RECONVERSION CON VALOR X CAJA)4995623 ATRAUMAN SILICONE ST 7,5 X 10 CM VENCIMIENTO FEBRERO 2029 VALOR UNIDAD, VENTA CAJA X 10 UN $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
Total Neto $ 560.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.400
TOTAL OC $ 666.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.