|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2335-1310-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO O/P 906 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
|
|
R.U.T. |
69.130.301-2 |
|
Dirección de Facturación |
VALENTIN LETELIER N° 587 |
|
Comuna |
Linares
|
|
Impuesto |
19485,45 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
VALENTIN LETELIER N° 587 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO |
|
Razón Social |
INDURA S A INDUSTRIA Y COMERCIO
|
|
R.U.T. |
91.335.000-6 |
|
Sucursal |
INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Equipos de resucitación o oxígeno de servicios méd | 4 | Unidad | RECARGA OXIGENO 9 M3, (1) PARA EL SAPU SAN JUAN DE DIOS, (2) PARA SAPU VALENTIN LETELIER, (1) SAPU OSCAR BONILLA. | RECARGA OXIGENO 9 M3, (1) PARA EL SAPU SAN JUAN DE DIOS, (2) PARA SAPU VALENTIN LETELIER, (1) SAPU OSCAR BONILLA. |
$ 21.960,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 87.840
|
$ 87.840
|
|
| Oxígeno O | 3 | Unidad | RECARGA OXIGENO 0.7 M3, (3) PARA SAPU VALENTIN LETELIER. | RECARGA OXIGENO 0.7 M3, (3) PARA SAPU VALENTIN LETELIER. |
$ 4.905,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.715
|
$ 14.715
|
|
|
Total Neto
|
$ 102.555
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.485
|
|
$ 122.040
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.