Orden de Compra. Nº2335-1313-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2335-454-L110"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2335-1313-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2335-454-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2335-454-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.301-2
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 566
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.301-2
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587
Comuna Linares
Impuesto 23263,6
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc. Distribuidora Jara Ramos Ltda. (INSULAB LTDA)
Razón Social SOCIEDAD DISTRIBUIDORA JARA RAMOS LIMITADA
R.U.T. 76.421.820-5
Sucursal Soc. Distribuidora Jara Ramos Ltda. (INSULAB LTDA)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41113035
Tiras o papeles para ensayos químicos5CajaCINTAS DE ORINA 11 PARAMETROS. (COTIZAR CON STOCK, PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA)  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500
41122602
Cubreobjetos10CajaCUBREOBJETOS (18 X 18). (COTIZAR CON STOCK, PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA)  $ 1.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.540 $ 10.540
41122601
Portaobjetos10CajaPORTAOBJETOS LABORGLASER. (COTIZAR CON STOCK, PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA)  $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300
41105108
Conductos de laboratorio de uso general100UnidadTUBOS PLASTICOS SIN TAPA DE 5 ML. (COTIZAR CON STOCK, PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA)  $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
51191601
Dextrosa20kilogramoGLUCOSA ANHIDRA. (COTIZAR CON STOCK, PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA)  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
41121709
Tubos capilares o de hematocrito10FrascoCAPILARES PARA MICROHEMATOCRITOS. (COTIZAR CON STOCK, PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA)  $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.700 $ 16.700
Total Neto $ 122.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.264
TOTAL OC $ 145.704


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.