Orden de Compra. Nº2335-1797-SE19 "REPUESTOS VEHICULARES OP 1173"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2335-1797-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2019
Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS VEHICULARES OP 1173
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2337-53-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.301-2
Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER 587
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.301-2
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587
Comuna Linares
Impuesto 33155,76
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CESAR ALEXANDER
Razón Social INVERSIONES CASTRO LTDA
R.U.T. 76.477.737-9
Sucursal CESAR ALEXANDER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172602
Parachoques para automóviles1Unidad no definidaREPUESTOS VEHICULARES PARA REPARACION DE AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER P/P HPWP-14. OP 1173 DE ACUERDO A ORDEN DE TRABAJO 1171.REPUESTOS VEHICULARES PARA REPARACION DE AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER P/P HPWP-14. OP 1173 DE ACUERDO A ORDEN DE TRABAJO 1171. $ 174.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.504 $ 174.504
Total Neto $ 174.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.156
TOTAL OC $ 207.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.