Orden de Compra. Nº2335-220-SE25 "REGULARIZACION TRATO DIRECTO SERVICIO DE OBRAS "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2335-220-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION TRATO DIRECTO SERVICIO DE OBRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.301-2
Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER N° 587
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.301-2
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587
Comuna Linares
Impuesto 4084710,210081
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Cerró Alegre Spa
Razón Social COMERCIAL CERRO ALEGRE SPA
R.U.T. 77.347.583-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Cerró Alegre Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definidaSERVICIOS EJECUTADOS, SEGÚN COTIZACIÓN DE “REPARACIÓN DE PISO NUEVA DEPENDENCIA LABORATORIO CESFAM LNC, POR EL MONTO DE $6.453.102, COTIZACIÓN DE “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, POR EL MONTO DE $6.842.500, Y COTIZACIÓN DE “CONSTRUCCIÓN DE TECHO DEL CLNC Y REPARACIÓN DE MATRIZ DE AGUA EN CLNC” POR UN MONTO DE $12.287.583.SERVICIOS EJECUTADOS, DE “REPARACIÓN DE PISO NUEVA DEPENDENCIA LABORATORIO CESFAM LNC,“CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, Y “CONSTRUCCIÓN DE TECHO DEL CLNC Y REPARACIÓN DE MATRIZ DE AGUA EN CLNC” $ 21.498.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.498.475 $ 21.498.475
Total Neto $ 21.498.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.084.710
TOTAL OC $ 25.583.185


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.