Orden de Compra. Nº2335-296-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2335-115-L110"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2335-296-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2335-115-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2335-115-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.301-2
Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.301-2
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587
Comuna Linares
Impuesto 26843,2
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadLIMPIADOR DE SUPERFICIE IGUAL O EQUIV. A POETT 900CC. (COTIZAR CON STOCK, PARA ENTREGA INMEDIATA, UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA.)  $ 843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.290 $ 25.290
47131804
Productos de limpieza de amoniaco50LitroCLORO X 1LTR. IGUAL O EQUIV. A CLORINDA. (COTIZAR CON STOCK, PARA ENTREGA INMEDIATA, UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA.)  $ 477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.850 $ 23.850
51102702
Agua destilada para irrigación100BidónAGUA DESTILADA BIDON X 5 LTRS. CON FECHA DE ELABORACION Y VENCIMIENTO IMPRESA. (COTIZAR CON STOCK, PARA ENTREGA INMEDIATA, UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA.)  $ 667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.700 $ 66.700
52121601
Paños de cocina30PaquetePAÑO ABSORVENTE (PAQ. X 3) (CORTIZAR CON STOCK, PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA )  $ 848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.440 $ 25.440
Total Neto $ 141.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.843
TOTAL OC $ 168.123


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.