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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2335-297-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO OP 120 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2335-22-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
69.130.301-2 |
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Dirección de Facturación |
VALENTIN LETELIER N° 587 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
266114 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VALENTIN LETELIER N° 587 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-03-2023 |
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Proveedor |
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA. (BIENEK) |
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Razón Social |
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA
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R.U.T. |
89.842.300-K |
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Sucursal |
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA. (BIENEK) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 800 | Pack | BOLSA DE BASURA 80X110 CM…PACK DE 10 BOLSAS... | BOLSA BASURA NEGRA IMPEKE 80X110 ROLLO 10 UNIDS |
$ 782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 625.600
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$ 625.600
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 300 | Unidad | CLORO DE 1 LITRO... | CLORO CONCENTRADO IMPEKE 1 LT |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 195.000
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$ 195.000
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12161902
| Detergentes surfactantes | 300 | Unidad | LIMPIADOR CREMA 750 ML... | CIF CREMA MULTIUSO ORIGINA 750 GR |
$ 1.236,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 370.800
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$ 370.800
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53131606
| Desodorantes | 200 | Unidad | DESODORANTE AMBIENTAL 360 CC... | DESODORANTE AROM FRUTILLA CREMA 360 CC |
$ 1.046,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 209.200
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$ 209.200
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Total Neto
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$ 1.400.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 266.114
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$ 1.666.714
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.