Orden de Compra. Nº2335-299-SE23 "INSUMOS DE ASEO OP 120"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2335-299-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO OP 120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2335-22-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.301-2
Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER N° 587
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 333 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.301-2
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587
Comuna Linares
Impuesto 694830
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA.
Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA
R.U.T. 76.640.334-4
Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos300UnidadCLORO GEL DE 900 CC...CLORO GEL 900 ML IGENIX $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.000 $ 273.000
12161902
Detergentes surfactantes200UnidadDETERGENTE 400 GRS...DETERGENTE 400GRS ARIEL $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.000 $ 182.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos300UnidadCERA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 ML...ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 ML VIRGINIA $ 3.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.000 $ 924.000
10191509
Insecticidas400UnidadDESINFECTANTE AEROSOL 360 CC...IGENIX DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.000 $ 584.000
10191509
Insecticidas200UnidadINSECTICIDA PARA CASA Y JARDIN AEROSOL 360 ML...INSECTICIDA KILLER CASA Y JARDIN 390 CM3 $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.000 $ 298.000
47131618
Mopas húmedas400PackTRAPERO HUMEDO…PAQUETE X 10 UND ...TRAPERO HUMEDO PISOS MULTI. VIRGINIA X10 UND $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.000 $ 728.000
42281912
Toallas de esterilización400PaqueteTOALLAS DESINFECTANTES ANTIBACTERIAL DE 20X16 CM APROX…PAQUETE POR 50 UND....TOALLAS DESINFECANTES X 50 UND IGENIX $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.000 $ 668.000
Total Neto $ 3.657.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 694.830
TOTAL OC $ 4.351.830


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.