Orden de Compra. Nº2335-303-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2335-144-L109"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2335-303-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2335-144-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2335-144-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.301-2
Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.301-2
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587
Comuna Linares
Impuesto 36005
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro-
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5CajaPAPEL CARTA (CAJA X 10 RESMAS), IGUAL O SIMILAR A EQUALIT.  $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.500 $ 99.500
44101707
Corcheteras10UnidadCORCHETERA (LUEX MODELO 1027 O EQUIVALENTE).  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios40UnidadPEGAMENTO 40 GRS. (STICK-FIX O EQUIVALENTE.  $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
44121701
Lápiz pasta30UnidadLAPICES DE TINTA GEL, COLOR NEGRO,(PILOT O EQUIVALENTE).  $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
44122001
Archivadores de fichas50UnidadARCHIVADOR LOMO ANCHO.  $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.500 $ 33.500
Total Neto $ 189.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.005
TOTAL OC $ 225.505


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.