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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2335-303-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-03-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2335-144-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2335-144-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
50 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
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R.U.T. |
69.130.301-2 |
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Dirección de Facturación |
VALENTIN LETELIER N° 587 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
36005 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VALENTIN LETELIER N° 587 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Office Pro- |
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Razón Social |
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.178.530-k |
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Sucursal |
Office Pro- |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 5 | Caja | PAPEL CARTA (CAJA X 10 RESMAS), IGUAL O SIMILAR A EQUALIT. | |
$ 19.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.500
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$ 99.500
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44101707
| Corcheteras | 10 | Unidad | CORCHETERA (LUEX MODELO 1027 O EQUIVALENTE). | |
$ 1.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.800
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$ 19.800
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44121631
| Distribuidores de pegamento o recambios | 40 | Unidad | PEGAMENTO 40 GRS. (STICK-FIX O EQUIVALENTE. | |
$ 640,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.600
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$ 25.600
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44121701
| Lápiz pasta | 30 | Unidad | LAPICES DE TINTA GEL, COLOR NEGRO,(PILOT O EQUIVALENTE). | |
$ 370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.100
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$ 11.100
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44122001
| Archivadores de fichas | 50 | Unidad | ARCHIVADOR LOMO ANCHO. | |
$ 670,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.500
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$ 33.500
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Total Neto
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$ 189.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.005
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$ 225.505
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.