Orden de Compra. Nº2335-439-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2335-197-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ADQUISICIONES SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2335-439-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2335-197-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PEDIDO DE ABARROTES, MATERIAL DE ASEO Y LIBRERIA, PARA EL S.A.P.U. OSCAR BONILLA, SEGUN MEMO Nº 23.-(2335-197-COO7)
Proveniente de Licitación 2335-197-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD
Razón Social ADQUISICIONES SALUD
R.U.T. 69.130.301-2
Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADQUISICIONES SALUD
R.U.T. 69.130.301-2
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587
Comuna -1
Impuesto 13101,64
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131817
13276 |RENOVADOR DE GOMA P/AUTOMOVIL KIT 400CC6Unidad13276 |RENOVADOR DE GOMA P/AUTOMOVIL KIT 400CCRENOVADOR DE GOMAS PARA VEHICULOS.- $ 1.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.306 $ 9.306
47131502
16575 |TRAPERO DOBLE C/OJAL 50 X 70 CLEAN SUPE10Unidad16575 |TRAPERO DOBLE C/OJAL 50 X 70 CLEAN SUPEPAÑOS PARA TRAPEROS , GRANDES ( 50 X 70 O MAS, CON OJAL) $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.150 $ 5.150
47121701
12472 |BOLSA BASURA 70 X 90 BIOMAS 10 UNID. 2.|100Paquete12472 |BOLSA BASURA 70 X 90 BIOMAS 10 UNID. 2.|BOLSAS DE BASURA DE 70 X 90 GRUESA, BUENA CALIDAD.- $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
14111525
85147 |PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 R/500 PLGOS2Resma85147 |PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 R/500 PLGOSRESMAS DE PAPEL KRAF GRUESO, DE 500 UNIDADES C/U.- $ 14.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
Total Neto $ 68.956
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.102
TOTAL OC $ 82.058


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.